CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

                                                           

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

                                                           
                                                                

DESPESAS COM CARTÃO CORPORATIVO E SUPRIMENTO DE FUNDOS

                                                           

UG: 250101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ

                                                           

MAIO 2023

                                                           
                                                            

SUPRIDO: JOAQUIM URQUIZA DE CARVALHO FILHO

CPF: 984.983.633-49

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03 DE FEVEREIRO A 04 DE MAIO DE 2023

APROVAÇÃO DE CONTAS: EM ANÁLISE

                                                           

DATA

FAVORECIDO

MOTIVO

VALOR PAGO

                                                           

NOME

CNPJ/CPF

                                                           

02/05/2023

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

29.979.036/0214-90

INSS PRESTADOR Cesar Matheus Santos Lima. Retenção de INSS sobre serviço de substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de Led´s nas salas da 1ª, 2ª e 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI.

R$ 31,90

                                                           

11/05/2023

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

29.979.036/0214-90

INSS PRESTADOR José Wellington de Paula Rodrigues.  Retenção de INSS sobre serviço de reparo no quadro de distribuição elétrica da Promotoria de Justiça de Piripiri-PI.

R$ 11,00

                                                           

Extrato do cartão:

46748190****4532

                                                           
                                                                
                                                                

SUPRIDO: ANA CLARA AMORIM SANTOS SOARES

CPF: 049.550.183-27

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17 DE ABRIL A 16 DE JULHO DE 2023

APROVAÇÃO DE CONTAS: EM ANÁLISE

                                                           

DATA

FAVORECIDO

MOTIVO

VALOR PAGO

                                                           

NOME

CNPJ/CPF

                                                           

12/05/2023

Ecio Barbosa Coelho EPP

06.049.856/0001-38

Aquisição de materiais. Torneira para a Promotoria de Justiça de Valença-PI.

R$ 19,90

                                                           

Extrato do cartão:

46748190****7832

                                                           
                                                                
                                                                

SUPRIDO: STÊNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA SOUSA

CPF: 037.815.073-19

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13 DE FEVEREIRO A 14 DE MAIO DE 2023

APROVAÇÃO DE CONTAS: EM ANÁLISE

                                                           

DATA

FAVORECIDO

MOTIVO

VALOR PAGO

                                                           

NOME

CNPJ/CPF

                                                           

15/05/2023

Lauro de Santana Braga

06.609.259/0001-10

Aquisição de materiais. Válvula para bomba d'água na Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI.

R$ 68,00

                                                           

Extrato do cartão:

46748190****7197

                                                           
                                                                
                                                                

SUPRIDO: REDSON DUQUE COELHO

CPF: 035.178.193-52

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2023

APROVAÇÃO DE CONTAS: EM ANÁLISE

                                                           

DATA

FAVORECIDO

MOTIVO

VALOR PAGO

                                                           

NOME

CNPJ/CPF

                                                           

19/05/2023

M M Material de Construção Ltda

07.084.080/0001-50

Aquisição de materiais. Componentes para conserto da pia do refeitório da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus-PI.

R$ 15,02

                                                           

19/05/2023

Alves e Santos Materiais Construções Ltda

28.517.380/0001-55

Aquisição de materiais. Componentes para conserto da pia do refeitório da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus-PI.

R$ 26,60

                                                           

Extrato do cartão:

46748190****2111

                                                           
                                                                
                                                                

SUPRIDO: DANIEL RIBEIRO MARQUES

CPF: 080.776.356-01

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2023

APROVAÇÃO DE CONTAS: EM ANÁLISE

                                                           

DATA

FAVORECIDO

MOTIVO

VALOR PAGO

                                                           

NOME

CNPJ/CPF

                                                           

24/05/2023

Francisco Rivelino de Sousa Carvalho

12.758.836/0001-39

Serviço de confecção de móvel porta objetos instalado ao lado do detector de metais na Sede Leste em Teresina-PI.

R$ 600,00

                                                           

Extrato do cartão:

46748190****8485

                                                           
                                                                

Fonte: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças

                                                           

Data da Última Atualização:

12/06/2023

                                                           
                                                                

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, e I ; e Lei nº 12.527, art. 8°, § 1°, III; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “e”.

                                                           
                                                                

Nota Explicativa 1

O suprido Stenio Cavalcante de Oliveira Sousa sacou o valor de R$ 70,00 (setenta reais). Realizou o pagamento do material no valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) e depositou o valor de R$ 2,00 (dois reais) na conta.